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民族国际信托公司稽核法律部职责与岗位设置手册DOC

资料大小:11KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/11/26(发布于山东)

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文本描述
稽核监察部
一、部门目标:
在监察委员会的领导下确保公司规范化战略目标的实现
通过独立、公正地执行稽核任务,检验公司系统内业务与管理活动的合法性、合规性、准确性与效益性
通过对公司的经营业务、资本金充足性、资产质量和经营效益的监督与控制,保证经营方针和经营目标的实现
在公司推行建立完善的内部控制体系,化解和防范各种业务与管理风险
通过自身的稽核业务实践,为公司领导与其他部门提供改进现有管理模式的建议
二、部门主要工作内容说明
工作内容
涉及岗位
规划稽核监察部的自身发展,并全面负责部门内部的日常事务管理:
拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施;
根据公司规定进行部门预算制定及执行;
制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查;
根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定;
制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求,提交培训中心备案;
对外协调与有关管理部门、分支机构的关系;
全面负责部门的日常管理工作,并协调部门内各业务小组及人员的分工合作;
总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流,尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层、政府主管部门、财经媒体的关系;
稽核监察部的业务稽查业务:
拟定常规稽核的规范流程;
现场稽核实施;
对违纪行为进行核查,并提出处理意见;
督促各单位对存在的问题进行整改,规范内部管理;
检查评价内部控制制度的健全有效;
配合外审及财务部门规范委托代理业务的财务管理和会计核算

稽核监察部的电脑稽核业务:
对电脑数据进行检查;
对软硬件系统设备进行检查;
对机房管理进行检查

稽核监察部的承销业务稽核业务:
检查评价承销业务中的内控制度是否健全有效;
对承销业务的资产质量和获利能力进行检查评价;
对承销业务的风险进行评估;
稽核监察部的自营业务稽核业务:
检查评价自营业务的内控制度是否健全有效;
对自营业务的资产质量和获利能力进行检查评价;
对自营业务的风险进行评估;
对公司自营业务的决策进行跟踪反馈

稽核监察部的代客理财业务稽核业务:
检查评价代客理财业务的内控制度是否健全有效;
对代客理财业务的帐户管理、资金管理、决策管理等方面进行检查评价;
对于代客理财业务的风险进行评估;
对公司代客理财业务的决策进行跟踪反馈

稽核监察部的资金营运业务稽核业务:
检查评价资金营运业务的内控制度是否健全有效;
对资金营运业务的资产质量和获利能力进行检查评价;
评估资金营运业务的风险;
对公司资金营运业务的决策进行跟踪反馈

稽核监察部的专项稽核业务:
在监察委员会的组织下开展专项稽核;
对业务部门主要负责人离任开展离任稽核;
稽核监察部的非现场稽核业务:
跟踪、监测、评价、反馈公司投资决策委员会决策项目的实施;
拟定非现场稽核系统的规范流程
建立非现场稽核系统,并进行日常维护;
非现场稽核的实施;
收集、整理稽核信息,并定时提供报告;
监控日常经营风险,并将问题报有关部门处理
稽核监察部的综合管理业务:
部门的日常接待和公关工作;
公司内外部文件的收发保管及信息传递;
进行部门内部文档管理工作;
部门日常考勤;
部门固定资产管理;
领导交办的其他工作

稽核监察部总经理岗
稽核监察部业务稽核岗
稽核监察部电脑稽核岗
稽核监察部承销业务稽核岗
稽核监察部自营业务稽核岗
稽核监察部代客理财业务稽核岗
稽核监察部资金营运业务稽核岗
稽核监察部专项稽核岗
稽核监察部非现场稽核岗
稽核监察部综合管理岗
。。。。。。以上简介不含段落格式