文本描述
卢湘仪离心机仪器公司产品质量检验手册
第一章:总则
第一条 目的判断产品质量是否合格;确定产品质量等级或缺陷的严重性程度;检查工艺流程,监督工序质量;收集统计、分析质量数据,为质量改进和质量管理活动提供依据;实行仲裁检验,以判定质量事故责任
获得合格的原材料、外购件及外协件,保证企业产品质量,还可为企业的索赔提供依据;使工艺过程处于受控状态,可以确保生产出合格的零部件; 向用户提供合格的产品,扩大市场份额 ;降低质量成本
为加强我厂产品质量保证工作,明确质量检验工作任务、范围、职责,特制定本手册。本手册在本厂范围内实施,质检部负责监督执行
第二条 内容
本手册包含:产品质量检验制度及控制程序,辅料的入厂检验,半成品的过程检验,成品的出厂检验,各种标志的用途和定义,不合格品管理制度
适合范围
适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量
对辅料的入厂检验,半成品的过程检验,成品的出厂检验
:产品质量检验制度及控制程序
第一条 质检部的基本职责:
1、负责原材料外购件、外协加工件、毛坯、半成品,制程品,直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作
2、执行不合格产品不出厂的原则,保证出厂产品符合规定的标准和技术要求,负责签发产品出厂质量检验合格证
3、负责各种仪器,量具校验及管理
4、负责客户之抱怨,分析处理
5、负责统计技术之运用及各类检验报告整理
6、员工品质教育之规划与训练
7、各种检验标准之制定
8、各进料制程品保,检验之执行及分析记录。第二条
检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度,检验人员应按产品图纸,技术文件进行检验,做出正确判断,做好废品管理工作
第三条
检验工作做到“预防为主”坚持首件检验,重视制程检验,严格完工检验,实行专群结合,充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件,关键产品的质量检验。关键零件,关键产品要建立质量记录档案
第四条
检验人员要努力做好“三员”(质量宣传员、质量检验员、质量分析员)检查工艺操作规程,贯彻执行情况,遇到违反操作规程情况应及时劝阻,必要时向公司领导反映,迅速采取措施
第五条
不定期组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品、考查检验工作质量
第六条
做好计量理化探伤工作、严格量检具,周期检定,量具维修工作,保证方法准确。第七条
发现生产过程违反工艺规程,检验员应及时劝阻,若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效,检验员有权予以制止并立即报告质管部门或有关公司领导
第八条
全厂各生产环节都应坚持不合格的原材料不准使用;不合格的零件不能转下道工序;不合格的产品不出厂
第九条
凡属废品应按有关规定处理
1、废品不准入库,废品须在废品上作明显的废品标志,作统一处理
2、凡属隐瞒废品或有意逃避责任者,应严肃批评,直至给予必要的纪律处分
第三章:辅料的入厂检验
控制程序
1. 职责
1)采购部负责进厂原材料、外购件、外协件的报检、送检工作
2)采购部仓管负责进厂验收合格的原材料、外购件、外协件的登记入库
3)设计部负责提供原材料、外购件、外协件的采购规范和检验、试验依据
4)质量部检验员负责进厂原材料、外购件、外协件的检验,并对质量问题进行反馈
5)采购部根据各部门反馈的信息对原材料、外购件、外协件对供应商进行考评
2. 工作内容
1)检验判定
检验判定依据:原材料、外购件依据采购合同;外协件依据产品图纸、技术标准等
合格准则:进厂检验必须以“0”缺陷为合格准则
检验时,如无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,验收结果需在检验记录表上会签确认
2)检验方式
全检:适用于报检数量少、采购成本高、不允许有不合格项或工厂规定全检的物料
抽检:适用于数量较多,经常性使用的物料。具体抽样方案按下表要求执:
批量
2~8
9~15
16~25
26~50
51~90
91~150
151~500
501~3200
样本数3820
32
50
若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整):
待检项目总数
2~10
11~20
21~50
51~80
81~120
121~200
201~300
301~500
抽检项目数量比例
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
抽样方案说明:
检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样
如果样本数小于批量时,则该批全检
3)检验程序
报检程序:进厂待检——〉采购报检、送检——〉质量部检验员进行检验并填写检验报告——〉质检部经理据检验报告判定是否合格并批准同意入库——〉采购部核对数量后办理入库
报检、送检资料:报检单,采购合同,供货清单,质量证明书(必要时需提供合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件)
4)检验要求
采购人员报检时必须按照采购合同详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容;
检验员严格按本《验收规程》、采购合同、产品图纸和工艺技术文件通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;
检查结果报质检部经理,质检部经理依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库
采购部仓管必须确认报检单上的质检部经理签字方可办理入库手续
5)检验结果
合格:经检验员或质检部经理判定为合格并同意入库的物料,检验员应及时填写检验记录表并签字确认,采购部持签字的