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x体育用品公司财务部工作规范(doc 35).rar

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文档格式:DOC(36页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2016/11/11(发布于北京)

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文本描述
岗位名称:健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)

岗位所在流程:

任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理

一、材料采购的
发票校验
审核生产内鄞转来的原始资料;
将数据录入excel表格,利用相关函数进行核对;
系统内发票校验。

生成材料采购凭证
系统内数据(帐面数)与发票数一致
SAP系统
电脑

物料,数量的正确性

二、服装(器材)采购的
发票校验
查收供应商发票;
发票与仓库收条、收货单的初次核对;
将收货单的数据录入excel表格,并运用相关函数进行核对;
系统内发票校验。

生成服装采购凭证
系统内数据(帐面数)与发票数一致
SAP系统
电脑

款号,数量的正确性;
GR/IR差异

三、服装销售的账务处理
根据系统内收货情况定期查看库存状况;
根据收货,定期进行销售的帐务处理:创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐;
给健服财务提供所出具发票的数量,并按其开票;
发票查收,及时交北体存货会计进行帐务处理:
完成健服对北体销售的帐务处理
及时出具发票
SAP系统
电脑

及时进行帐务处理,保证北体及时入帐与验票;

有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行,需SAP小组解决。

四、材料销售的帐务处理
根据仓库转来的交货单与系统核对:
定期检查到期出具发票清单:
及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细;
健服财务将开具的材料发票寄至北京:
根据发票打印发票清单,与发票一并寄往供应商处。

健服财务根据资料开票完成销售
生成凭证并记入应收帐款。

SAP系统
电脑

核对发票与发票清单的一致性。

五、原始单据的整理与邮寄
月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订(包括北体);
当月进项税统计资料;
当月鞋材销售明细;
月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务,保证财务资料及时入档
健服财务资料及时入档
进项税统计资料与帐面数一致;
鞋材销售明细与客户数一致
SAP系统
电脑
EMS
及时邮寄,保证健服正常验票;
数据的正确性

六、银行跑单
定期与不定期银行跑单

七、月度报表、季度分析
配合管理会计填制相关报表及季度分析

八、对帐
季末打印对帐单,与供应商对帐,经常性供应商每月对帐;
收集对帐资料;
月末给生产内勤提供应付帐款明细表,以保证付款计划的正确性;

保证帐务一致
对帐资料完整
SAP系统
电脑
EMS
传真机

岗位名称:财会部经理

岗位所在流程:

任务项目
工作步骤
任务结果
任务完成标准
专用工具使用
注意事项
意外处理

1,参与制定公司财务管理制度
参照国家有关财务管理规定
与公司业务部门的沟通
制定公司的财务管理制度
与相关部门继续沟通,报公司管理层或董事会批准后执行
实施过程中逐步完善
符合国家有关规定和企业长远的经济利益

操作性强
高效
有关参考资料
通讯工具
多沟通,制度具可操作性
例外情况由公司管理层或董事会决定。

2,参与制定公司会计核算制度
参照国家有关会计核算制度规定
与公司业务部门的沟通
制定公司的会计核算制度
与相关部门继续沟通,报公司管理层或董事会批准后执行
实施过程中逐步完善
符合公司运作规范
和会计法规
操作性强
高效
有关参考资料
通讯工具
多沟通,制度具可操作性
例外情况由公司管理层或董事会决定。

3,参与部门日常管理工作,制定部门工作计划和检查计划的执行情况
根据公司发展计划制定部门工作计划
落实到具体责任人
过程中的监控
检查计划的执行情况
总结工作完成情况
完成公司下达的部门工作目标
准时
效果好

及时检查和调整
例外情况请示公司管理层