文本描述
保护客户机密信息和所有权工作检查记录
控制编号:CX01-01NO.
检查人技术负责人检查时间监督员检查情况 技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理? 是□ 否□
是否批准借阅保密资料; 是□ 否□
是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题? 是□ 否□
是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告? 是□ 否□
是否负责维护本文件的有效性? 是□ 否□ 质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求? 是□ 否□
是否做好检测报告发送中的保密工作? 是□ 否□
是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施? 是□ 否□收样员是否认真做好客户的样品接收工作? 是□ 否□
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求? 是□ 否□
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作? 是□ 否□样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作? 是□ 否□资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管? 是□ 否□
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存? 是□ 否□
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅? 是□ 否□其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作? 是□ 否□
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密? 是□ 否□
是否做好对分包实验室的保密工作? 是□ 否□违反保密规定说明
检查人(技术负责人□ 监督员□)签字: