文本描述
目的:对供应商提供的物料进行检验和试验,保证物料符合规定的要求
2. 适用范围:适用于本公司进厂物料的检验和试验
3.定义:无
职责:
序号
部门/岗位名称
职责概要进货检验员
责原材料、外协、外购件的检验或试验,质量异常的分析,反馈,汇总及对供应商的考核。质检部长
负责审批,督促相关部门改进出现的质量问题。采购部
负责物料的接收工作及不合格品的处理。财务部仓库
负责物料的点收、保管。财务部
负责对供方质量考核帐款的调整
程序:
5.1外协物料到厂后,采购部到现场接货验收型号数量,并组织卸货放置在待检区;采购部负责粘贴《进货物资标识卡》;
5.2采购部送检并通知质检部进货检验员;
5.3质检部负责检验作业.
5.3.1首先依据《合格供方名册》确认是否为合格供方,非合格供方拒绝检验
如是合格供方,检验员依据《进货检验规范》中的相关检验要求及相关图纸、技术协议等检验文件,进行抽样并准备好检检验所需的计量器具及工具进行检验
5.3.2检验过程中,及时在《**件检验记录单》做好记录,检验完毕后做出合格与否的判定并粘贴相应状态标识;合格粘贴绿色IQC状态标识,不合格品粘贴红色IQC标签以及不合格状态标识并注明不合格现象及日期,执行《不合格品控制程序》
5.3.3外检检验员打印《检验结果通知单》,经质检部长签字,盖章后交采购员。不合格的填写《供货异常反馈单》反馈采购部
5.4采购部依据《检验结果通知单》办理入库,对于严重不合格的进行退货处理;轻微不合格的可以让步接收;
5.5对于让步接收的物料,采购员提出书面《让步申请单》经相关部门审核后,采购员重新报检并将《让步申请单》发至相关。外检检验员对于返工、返修后的不合格品重新检验并粘贴相应的状态标识后,打印《检验结果通知单》注明质量扣款原因及金额,质检部长审核;
5.6仓库管理员依据《检验结果通知单》进行点收,入库,打印《采购入库单》,让步接收的注明原因及扣款金额;
5.7对于不合格物料,质检部执行供方考核,对每月供货情况进行汇总,出具质量分析报告;
5.8财务部依据《采购进货单》及质检部出具的考核单对供方进行质量扣款
6、相关文件:
序号
文件编号
文件名称
文件存在形式《外购件检验规范》《不合格品控制程序》
相关记录:
序号
记录编号
记录名称
记录存在形式检验结果通知单
8.发放范围
序号
部门名称
序号
部门名称质检部财务部采购部
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