文本描述
《民丰电器公司质量管理体系程序文件汇编》(52页).rar
目 录
序 号 文件编号 名 称 页 次
1 QP/MFD1-2004 文件控制程序 4
2 QP/MFD2-2004 记录控制程序 9
3 QP/MFD3-2004 管理评审程序 12
4 QP/MFD4-2004 资源管理程序 15
5 QP/MFD5-2004 产品要求评审程序 20
6 QP/MFD6-2004 设计和开发控制程序 24
7 QP/MFD7-2004 采购控制程序 29
8 QP/MFD8-2004 生产和服务提供控制程序 33
9 QP/MFD9-2004 内部审核程序 37
10 QP/MFD10-2004 产品的监视和测量控制程序 39
11 QP/MFD11-2004 不合格品控制程序 42
12 QP/MFD12-2004 纠正和预防措施控制程序 46
13 QP/MFD13-2004 产品防护管理程序 50
QR1 修 订 履 历
序号 更改单号 修订页 修订码 修订条款 更改人 更改日期 实施日期
宁波民丰电器有限公司 文件控制程序 修订码:0/A
编号:QP/MFD1-2004 页 次:1/5
1目的
对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收和作废等进行控制,确保在使用场所得到适用文件的有关版本,防止误用失效或作废文件。
2适用范围
本程序适用于本公司与质量管理体系运行有关的文件和资料,以及适当范围的外来文件的控制管理。
3职责
3.1总经理批准,管理者代表审核本公司的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及程序规定的重要质量文件;
3.2总工程师批准,起草部门负责人审核技术性文件,包括开发部、质保部及工艺科负责起草的设计文件、工艺文件(含检验和试验规范)、质量计划及有关的作业指导书等;
3.3生产副总经理批准,生产部长审核生产设备、采购及外包过程有关的文件,包括设备科、采供科及各车间负责起草的设备操作规程、检定规程、采购计划、生产计划等;
3.4总经办、市场部和财务部负责起