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审计监察部门和岗位
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KPI——审计部部长DOC
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审计部
资料大小:13KB(压缩后)
文档格式:DOC(5页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/11/9(发布于福建)
类型:
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文本描述
审计部部长KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
实际得分
集团整体
经营情况
年
100分
30%
集团财务报表
部门业绩与集团业绩挂钩
年度常规审计工作计划和执行情况报告
半年
100分
见附表1
25%
见表一
参照本岗位提交报告与总经理抽查
使内部审计成为一个常规性、日常性、规范性的工作
年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告
季度
100分
见附表2
25%
见表二
参照本岗位提交报告总经理抽查
监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规
本部门员工培训计划与执行情况
半年
100分
见附表4
10%
见表三
本部门员工评价
从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才
预算办公费用使用情况
半年
100分
见附表5
10%
100 0<=A<=0.5%
80 0.5%
60 2%
40 5%
0 A>=10%
部门费用统计报告
确保公司的全面预算管理在本部门得以实施
软指标评分表
表一:对“公司年度常规审计工作计划” 与“阶段工作执行报告”评分(集团总经理填写)
请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分:
软指标评分项目
分数分布
得分
报告上交及时性
30
工作进度是否与计划相符
30
工作质量是否达到标准
30
提高审计工作质量的建议是否有建设性
10
总计
100
附表1:公司审计部年度工作计划与执行报告格式(审计部部长填写)
说明:审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划,每年中和每年末向总经理提交工作执行报告,报告内容参照下表:
报告项目
内容
年度内审工作计划
工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排
工作进度
实际进度与计划进度的比较
工作成果
所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议
工作业绩自评
上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题
工作改进建议
下阶段工作改进建议
表二:对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分(总经理填写)
请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
报告上交及时性
30
审计工作的质量是否符合要求
40
解决方案建议的合理性与可行性
40
总计
100
附表2:年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告(审计部部长填写)
报告项目
内容
非常规审计工作报告
前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议
表三:对“培训计划及执行”评分(主管人力资源副总)
请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分
评分项目
分数分布
计算方法
得分
计划内容的充实性
30
员工打分%*30
计划内容完成率