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北京x软件股份有限公司财务管理流程-应付帐款帐务处理流程(doc).rar

资料大小:33KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/3/11(发布于北京)

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文本描述
程序文件
应付帐款帐务处理流程
2003年 月 日起生效
文件号

编制

审核

批准

版次
1.0

日期

日期

日期

共2页
第1页

目的及适用范围
为保证公司资金使用的安全,规范应付帐款帐务处理流程,有效利用各项信用政策;
本程序文件适用于xxx公司应付款项管理工作;
本程序文件由xxx公司制定,其解释权及修改权属于 ;
本程序文件从2003年月日起执行;
职责
公司财务部经理负责整个流程的执行,对关键控制点进行监控;
财务部将根据相关部门提供的发票进行判断是否付款(根据公司的资金帐款以及供应商提供的信用政策等);
应收帐款帐务处理流程
财务部根据相关部门提供的发票根据公司的资金帐款及供应商提供的信用政策判断是否付款,并由核算会计制作凭证;
如需付款,财务部将根据发票,付款单及入库单进行付款(银行存款或现金);
相关部门通知供应商付款信息;
稽核会计对凭证审核后由核算会计进行记帐处理;
相关文件
《付款单》
《入库单》