文本描述
WI材料报废制度文件编号WI-PMC-004版 次A/O页 次1/41.目的:规范材料报废处理程序及报废批准。
2.适用范围:生产线材料的报废。
3.定义:
3.1 A类物资:单件/套价值≥5000元;
3.2 B类物资:单件/套价值≥500元至<5000元,总成附属件的报废按B类物资处理;
3.3 C类物资:单件/套价值<500元。
4.管制流程
流 程权 责 单 位 相 关 说 明使 用 表 单
生产部
生产部
品管部
仓储计划部
采购部
生产部
生产部
采购部
仓储计划部
品管部
生产部
仓储计划部
品管部不合格品控制程序
生产材料申请再检单
生产材料申请再检单
再生入库单
不良零件处理单
生产材料报废考核单NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位12345WI材料报废制度文件编号WI-PMC-004版 次A/O页 次2/45.内容:
5.1职责
5.1.1生产车间对生产过程中造成或发现的报废产品,应及时填写<生产材料再检单>申请报废;
5.1.2生产车间需指定专人负责<生产材料再检单>的填写,主管负责审批确认,并对品管部判定为装配问题的材料加以分析,并提出整改对策;
5.1.3品管部负责对申请再检件属性、不合格原因及处理意见进行判定,并对修整件和供应商更换件进行检验;
5.1.4仓储计划部负责根据品管部判定意见及生产领料状况,对<再检单> 收文确认,明确补发数量,对不合格件妥善保管,以便追踪判定;
5.1.5采购部负责对<供应商供货更换单> 收文确认,负责追踪供应商更换的部件;
5.1.6各部门均有职责监督再检单填写的准确性及规范性,如填写不符合要求,可拒绝收单,并向所在部门领导反馈;
5.2申请再检
5.2.1生产车间对于生产过程中造成或发现的报废产品应由指定专人在1个工作日内填写<生产材料申请再检单>,仓库发现材料储存时间过长、或其他原因产生不合格品均由仓管员填写<生产材料申请再检单>,A、B类物资的再检单须经申请部门主管审核确认,如遇主管外出的情况,由主管授权人审核确认;
5.2.2手