1.审核目的:
⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2.审核依据:⑴ISO 9001:2000标准;⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》;⑶适用的法律法规。
3.审核覆盖产品:密封圈、减震件。
4.审核时间:2004年03月25日~26日
5.审核组构成:A组:刘国洪 B组:包建斌
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
审核过程综述:我公司于2004年3月25~26日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核,对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中共发现了2个问题,摘录如下:1、办公室提供不出员工培训评价记录;2、量具检定后未加贴合格标签。 通过此次公司内部质量审核,各相关部门和个人能认真对待、积极配合,内审过程实施顺利,取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题,但各部门均进行了限期整改,整改实施有效,达到了预期效果。
核结论:由于此次内审是我公司实施ISO 9001:2000标准的第一次内审,因此本次内审没有审核5.6、8.2.2条款,这两个条款将于管理评审实施后,在4月07日进行补充审核。但就已审条款结果看,本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求,本公司质量体系得到了有效实施,运行实施保持了适宜性。
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