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2 适用范围
适用于本公司原辅材料及外协零件采购和验收依据。
3 职责
3.1采购部门负责公司原辅材料及外协零件采购工作。
3.1.1采购人员根据生产部及其他部门下达的请购单进行采购;
3.2技术部门负责提供原辅材料的技术标准及外协零件的产品图纸。
4.采购范围
4.1产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。
4.2生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
4.4低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。
4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商,电信服务,域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程及操作程序详述
5.1申请
1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。
5.2批准
5.2.1对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;
所有采