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采购申请表、计划表、询价记录表DOC

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记录表 采购申请
资料大小:65KB(压缩后)
文档格式:DOC(7页)
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/7/12(发布于黑龙江)

类型:积分资料
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文本描述
采购申请表 申请部门: 品 名 申请日期: 年 月 日 需要使 用时间 规格型号等其他要求 (可另附页) 数 量 用途: 申请人签字: 部门意见: 总经理审批: 采购计划表 申请部门 品名 联系人 递交时间 采购项目 参考型号 规格配置 数量 单位 预算单价 需求时间 (元) 预算合计(元) 询价比价记录 品名: 供应商名称 交货时 间方式 付款 方式 税票 情况 规格型号 价格 联系信息 采购人员建议: 公司领导意见; 采购执行情况 验收签字 A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司 领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。 B:1)查询库存:办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门 意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。 C: 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。 采 购 作 业 细 节 说 明 1) 采购员填写采购计划表进行比价,,选择至少三家供应商比较(单价、质量、 付款周期、服务等),优选合格供应商。 )比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 )日常需开发各种物料的供货商,经送样确认合格,实地考察符合公司合作条件的列 入合格供应商名录,以备后用。 ) 采购计划表审批:制表(办公室采购人员)— —审核批准(公司领导) D:1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、 名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。 )供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情 况。 F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是 否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 )收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求供方当时拉回。 G:1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物 品需由需求部门签字认可。 )所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因, 通知采购部、供货商,限期( 天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H:1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部 门。 内部控制文件 文件名称: 采购管理规定、采购作业流程 文件编号: J 发文日期: 年 月 日 持有部门/编号(人): 行政办公室 页码: 4 页 分发指引 批准: □ □ □ □ □ □ □ □ 办公室 人力资源部 日期: 财务部 审核: 日期: 贸易部 技术中心 物流公司 拟稿: 办公室 日期: 2010 年 1 月 文件修订记录 章节 页/次 内容摘要 批准日期 采购管理规定 一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情 况需报分管领导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请 表》,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市 场调查和招标。 四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商,签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以 确保采购到质优价廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收 并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考; 八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料 交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相 关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家 比价的按采购额 10%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经 查实除要承担赔偿外一律开除。 采购作业流程 流程图 责任部门 责任人 各部门 需求部门员工/各部门主管 A:材料需求申 B: 查询库存 办公室 办公室采购人员 办公室 办公室采购人员 需求部门 公司领导 C:制定采购计 需求部门 划并比价 采 购 作 业 流 程 D:下发采购订 E:采购跟催交 F: 供方交货 办公室 办公室采购人员 需求部门 办公室 办公室采购人员 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 NG G:检 办公室/需求部门 需求部门人员 OK 办公室 办公室采购人员 H: 入库