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审核:
批准:
分 发 号:
芜湖金林汽车部件有限公司
二O一0年十一月十八日发布二O一0年十一月二十日实施
芜湖金林汽车部件有限公司
版次
B版第0次修改
编号
JL/Q B 0.1
目 录
页数
共1页 第1页
标 题
编 号
页 码
1文件控制程序
JL/QB4.2.32-6
2质量记录控制程序
JL/QB4.2.47-9
3管理评审控制程序
JL/QB5.610-13
4人力资源控制程序
JL/QB6.214-17
5产品有关的要求评审程序
JL/QB7.2.218-20
6采购控制程序
JL/QB7.421-25
7生产和服务运作控制程序
JL/QB7.526-32
8监视和测量设备的控制程序
JL/QB7.633-36
9内部审核程序
JL/QB8.2.237-41
10不合格品控制程序
JL/QB8.342-44
11数据分析控制程序
JL/QB8.445-49
12纠正措施控制程序
JL/QB8.5.250-52
13预防措施控制程序
JL/QB8.5.353-55
芜湖金林汽车部件有限公司
版次
B版第0次修改
编号
JL/Q B 4.2.3
4.2.3文件控制程序
页数
共5页 第1页
1.目的:
为确保质量管理体系运行中的文件得到有效的控制,各管理部门及生产场所所用文件版本为现行有效版本。
2.范围:
适用于公司质量管理体系运行中的文件控制,包括适当外来的文件控制。
3.职责:
3.1管理性文件:质量手册、程序文件(管理制度、岗位责任制等),技术性文件(工艺文件、检验规范等),由质检部归口管理。
3.2各部门负责本部门文件资料的登记、保管、整理、归档。
4.程序
4.1文件的分类
4.1.1第一级文件:质量手册(包括质量方针和质量目标)
4.1.2第二级文件:程序文件
4.1.3第三级文件:内容包括:工艺文件、技术标准、管理制度、检验规范、产品说明书、外来文件(包括产品标准等)。
4.1.4第四级文件:质量记录、表格等。
4.1.5上述文件采用书面形式
4.2文件的编制、审核和批准。
4.2.1质量手册由质检部组织人员编制、管理者代表审核,总经理批准。
4.2.2程序文件由质检部组织人员编制、管理者代表审核,总经理批准。
4.2.3第三级文件由各管理部门组织有关人员编制,部门负责人审核、管理文件、技术文件由管理者代表批准。
4.2.4第四级文件由各管理部门组织相关人员编制。